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問題已解決
借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金---未交增值稅,次月交稅后.借:應(yīng)交稅金---未交增值稅,貸:銀行存 款。 那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)余額就一直在借方嗎?怎么平?
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速問速答您還要做一筆分錄的
2019 01/29 21:51
84785039
2019 01/29 21:51
怎么做?
張艷老師
2019 01/29 21:51
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785039
2019 01/29 21:53
那 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個(gè)科目余額就在借方
84785039
2019 01/29 21:53
一直在借方嗎?
張艷老師
2019 01/29 22:18
年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就可以將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目沖平
張艷老師
2019 01/29 22:19
借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
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