問(wèn)題已解決

2017版、A類,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,里面有沒(méi)有“以前年度多繳的所得稅額在本年的抵減額”這一項(xiàng)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/28 16:55
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有這項(xiàng),只有“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”
2019 01/28 16:58
84784979
2019 01/28 17:09
那如果在匯算中,以前年度的匯算算錯(cuò)了,多交了的部分,現(xiàn)在匯算是可以抵扣嗎?
老江老師
2019 01/28 17:19
這個(gè)不是太清楚,你可以問(wèn)一下當(dāng)?shù)?2366 我們這兒的做法是,年度匯繳后,如果有多的稅款,是直接退還的!
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