問(wèn)題已解決

進(jìn)口增值稅我已經(jīng)在數(shù)據(jù)采集軟件里錄入并數(shù)據(jù)申報(bào)導(dǎo)出文件了,下面應(yīng)該怎樣做才能抵扣?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/22 15:45
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好,您下月初在增值稅納稅申報(bào)界面進(jìn)行海關(guān)繳款書(shū)抵扣信息導(dǎo)入,就可以申報(bào)抵扣這一筆稅款了。 為您提供解答,如滿意,請(qǐng)五星好評(píng)哦
2019 01/22 15:48
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