問(wèn)題已解決

出口退稅企業(yè)的應(yīng)退稅款,借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收退稅款,需不需要在上月計(jì)提,,次月再收回到退稅款時(shí),再?zèng)_銷(xiāo)呢

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/14 10:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 如果您上月有退稅審批表 就應(yīng)該計(jì)提 然后次月收到再?zèng)_減
2019 01/14 10:57
84784977
2019 01/14 21:25
老師,比如12月份我們有需要退稅的,就需要在12月份的賬里計(jì)提,1月份收到了款,就借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收退稅款,是嗎
bamboo老師
2019 01/14 21:29
12月份有需要退稅的,就需要在12月份的賬里 借:其他應(yīng)收款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——出口退稅 1月份收到了款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——出口退稅
84784977
2019 01/16 09:27
12月計(jì)提了,應(yīng)交稅費(fèi)余額與申報(bào)表主表余額差異大有關(guān)系嗎
bamboo老師
2019 01/16 09:29
做了這個(gè)分錄 差異大沒(méi)關(guān)系
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