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問(wèn)題已解決
員工工資8000但還沒(méi)扣除個(gè)稅的,公司還沒(méi)開(kāi)始交社保,就這樣直接從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)8000給員工了這筆分錄怎么做,
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借:管理費(fèi)用-工資
貸:
2019 01/12 19:41
蔣飛老師
2019 01/12 19:42
借:管理費(fèi)用-工資
貸:銀行存款
84784964
2019 01/12 20:39
請(qǐng)問(wèn)這筆賬的個(gè)稅就不用補(bǔ)了嗎?
84784964
2019 01/12 20:44
8000稅前是90 實(shí)際付給員工的就應(yīng)該是7910(問(wèn)題就是我直接從銀行存款打了8000給員工沒(méi)有扣出90的稅錢(qián))如果我直接扣出稅錢(qián)就應(yīng)該從銀行打7910
蔣飛老師
2019 01/12 20:45
你好!
對(duì)的
借:管理費(fèi)用-工資8000
貸:銀行存款7910
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅90
84784964
2019 01/12 20:47
主要是我的銀行存款已經(jīng)發(fā)成8000元了沒(méi)有把個(gè)稅扣出來(lái)
84784964
2019 01/12 20:49
如果扣出來(lái)了就應(yīng)該這樣做,我的問(wèn)題是沒(méi)有扣直接發(fā)了8000.現(xiàn)在該怎么辦?
蔣飛老師
2019 01/12 20:52
可以下次發(fā)工資時(shí)扣除的
84784964
2019 01/12 20:53
那么我這筆賬是不是就可以直接做借:應(yīng)付職工薪酬8000貸:銀行存款8000
蔣飛老師
2019 01/12 21:17
你好!
可以的
84784964
2019 01/12 21:19
那么個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候我要把這筆賬申報(bào)上去嗎?還是下個(gè)月一起扣出
蔣飛老師
2019 01/12 21:25
最好這個(gè)月申報(bào)。
84784964
2019 01/12 21:28
在請(qǐng)問(wèn)一下,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候個(gè)人工資8000稅90那么在加上這個(gè)月未扣的90那么分錄又該怎么處理,謝謝
蔣飛老師
2019 01/12 21:37
借:管理費(fèi)用-工資8000
貸:銀行存款7820
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅180(2*90)
84784964
2019 01/12 21:52
謝謝,還有一個(gè)問(wèn)題,員工是其他單位給他們交的社保,我們這邊申報(bào)時(shí)可以扣出社保費(fèi)嗎
蔣飛老師
2019 01/12 21:56
你好!
按規(guī)定,不可以扣除了
以后最好保持工資,社保,個(gè)稅,人一致。
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