當(dāng)前位置:財稅問題 >
財務(wù)軟件
問題已解決
員工工資8000但還沒扣除個稅的,公司還沒開始交社保,就這樣直接從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)8000給員工了這筆分錄怎么做,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
借:管理費用-工資
貸:
2019 01/12 19:41
蔣飛老師
2019 01/12 19:42
借:管理費用-工資
貸:銀行存款
84784964
2019 01/12 20:39
請問這筆賬的個稅就不用補了嗎?
84784964
2019 01/12 20:44
8000稅前是90 實際付給員工的就應(yīng)該是7910(問題就是我直接從銀行存款打了8000給員工沒有扣出90的稅錢)如果我直接扣出稅錢就應(yīng)該從銀行打7910
蔣飛老師
2019 01/12 20:45
你好!
對的
借:管理費用-工資8000
貸:銀行存款7910
應(yīng)交稅費-個人所得稅90
84784964
2019 01/12 20:47
主要是我的銀行存款已經(jīng)發(fā)成8000元了沒有把個稅扣出來
84784964
2019 01/12 20:49
如果扣出來了就應(yīng)該這樣做,我的問題是沒有扣直接發(fā)了8000.現(xiàn)在該怎么辦?
蔣飛老師
2019 01/12 20:52
可以下次發(fā)工資時扣除的
84784964
2019 01/12 20:53
那么我這筆賬是不是就可以直接做借:應(yīng)付職工薪酬8000貸:銀行存款8000
蔣飛老師
2019 01/12 21:17
你好!
可以的
84784964
2019 01/12 21:19
那么個稅申報的時候我要把這筆賬申報上去嗎?還是下個月一起扣出
蔣飛老師
2019 01/12 21:25
最好這個月申報。
84784964
2019 01/12 21:28
在請問一下,下個月發(fā)工資的時候個人工資8000稅90那么在加上這個月未扣的90那么分錄又該怎么處理,謝謝
蔣飛老師
2019 01/12 21:37
借:管理費用-工資8000
貸:銀行存款7820
應(yīng)交稅費-個人所得稅180(2*90)
84784964
2019 01/12 21:52
謝謝,還有一個問題,員工是其他單位給他們交的社保,我們這邊申報時可以扣出社保費嗎
蔣飛老師
2019 01/12 21:56
你好!
按規(guī)定,不可以扣除了
以后最好保持工資,社保,個稅,人一致。
閱讀 699