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月底結(jié)轉(zhuǎn) 退稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 那本年利潤科目是在貸方還是借方呢

84785036| 提問時間:2019 01/09 13:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是退回的什么稅款?你之前退稅所做分錄是?
2019 01/09 13:13
84785036
2019 01/09 13:16
增值稅,應(yīng)交稅金--增值稅<div> 營業(yè)外收入--增值說</div>
84785036
2019 01/09 13:22
?。
鄒老師
2019 01/09 13:43
你好,借;營業(yè)外收入--增值說 貸;本年利潤 這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785036
2019 01/09 14:30
支付貨款抵用時,抵用獎勵金部分怎么做賬務(wù)處理
鄒老師
2019 01/09 14:36
你好 借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入
84785036
2019 01/09 14:38
還有一個老師,總部公司一筆獎勵金放入公司 系統(tǒng),不能折現(xiàn),只能用于抵貨款,收到的賬務(wù)處理怎么做
鄒老師
2019 01/09 14:46
你好 借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
84785036
2019 01/09 14:50
第一筆錢不能折現(xiàn)的
鄒老師
2019 01/09 14:54
你好,那這個錢有到單位賬戶嗎?
84785036
2019 01/09 14:59
那一筆錢是直接在公司系統(tǒng)里的,下單時可以抵扣貨款,但是不能提取折現(xiàn)
鄒老師
2019 01/09 15:06
你好,既然有收到錢,借方就是計入銀行存款核算啊
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