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上月把一筆50萬發(fā)票的原材料入了賬,后又將此50萬做了暫估,且材料已領(lǐng)用,并結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,本月應(yīng)該怎么處理

84784988| 提問時(shí)間:2019 01/08 18:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,本月發(fā)票來了嗎?未來就不用管
2019 01/08 18:27
84784988
2019 01/08 18:30
上月發(fā)票就到了如實(shí)計(jì)入原材料,上月又做了暫估,相當(dāng)于計(jì)了100萬的原材料,實(shí)際只有50萬,多估了50萬
暖暖老師
2019 01/08 18:32
那按發(fā)票數(shù)額入賬就是
84784988
2019 01/08 18:40
上月暫估的已做生產(chǎn)領(lǐng)用,本月原材就為負(fù)數(shù),本月怎樣處里多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
暖暖老師
2019 01/08 18:42
再把多做的成本需要沖回來
84784988
2019 01/08 18:50
我是這樣做的借:生產(chǎn)成本一原材料 一 50 貸:原材料 一50 是不是這樣
暖暖老師
2019 01/08 18:51
是的,再?zèng)_回來就對了
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