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出口企業(yè),既有內(nèi)銷又有外銷,外銷出口免稅,增值稅下的外銷和內(nèi)銷明細(xì)科目分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784983| 提問時間:2019 01/04 12:52
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
外銷,退稅部分轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅出口退稅,成本部分記入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 01/04 12:55
冰兒老師
2019 01/04 12:57
1.企當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目
84784983
2019 01/04 13:11
老師,就是說內(nèi)銷和外銷在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下明細(xì)科目時,是不一樣的。
冰兒老師
2019 01/04 13:13
嗯,是的不一樣。
84784983
2019 01/04 13:15
老師,現(xiàn)在我有個問題。就是每月月末增值稅稅下設(shè)的內(nèi)銷和外銷的明細(xì)科目分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784983
2019 01/04 13:23
外銷每月月末,已知進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是還沒有在退稅系統(tǒng)申報退稅,只是用退稅專票在退稅系統(tǒng)測試了一下能退多少稅,而做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。向這種情況,怎么在月末做出口明細(xì)下的科目結(jié)轉(zhuǎn)?如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì),那年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
冰兒老師
2019 01/04 13:30
只要這么做,無需再結(jié)轉(zhuǎn)了
冰兒老師
2019 01/04 13:32
1.不予免征和抵扣稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.應(yīng)退稅額: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 3.免抵稅額: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 4.收到退稅款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
84784983
2019 01/04 13:37
老師,我上面的做法,年末不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?還是您的做法年末不用結(jié)轉(zhuǎn)?
冰兒老師
2019 01/04 13:40
出囗退稅就是這樣做帳務(wù)處理的
84784983
2019 01/04 13:41
出口的明細(xì)科目,月末和年末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
冰兒老師
2019 01/04 13:42
這個是不用的。?
84784983
2019 01/04 13:47
外銷每月月末,已知進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是還沒有在退稅系統(tǒng)申報退稅,只是用退稅專票在退稅系統(tǒng)測試了一下能退多少稅,而做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。向這種情況,每月就這么做賬,月末和年末12月都不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
冰兒老師
2019 01/04 13:53
你按我寫給你的分錄做帳就好,
84784983
2019 01/05 10:53
好的
冰兒老師
2019 01/05 11:02
?希望有幫到你。
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