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我司是一般納稅人,銷項票多于進(jìn)項票,如何做結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,到下個月實際繳納稅款時,會計分錄又如何做

84785045| 提問時間:2019 01/03 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019 01/03 15:16
84785045
2019 01/03 15:52
老師,今年1-11月,我都沒結(jié)轉(zhuǎn)銷項票。我之前做的會計分錄都是月初扣款:借:應(yīng)收增值稅-銷項發(fā)票,貸:銀行存款。請問如何調(diào)整會計憑證。
鄒老師
2019 01/03 15:54
你好,把你所做的 扣款分錄沖銷 然后按我之前的回復(fù)做結(jié)轉(zhuǎn),扣繳分錄就是了
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