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年底稅金留底還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做?

84784968| 提問時間:2018 12/30 17:04
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
應(yīng)交稅費年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018 12/30 17:09
84784968
2018 12/30 17:13
還需要結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額嗎?
84784968
2018 12/30 17:14
#提問#請問老師還需要結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額嗎?
莊老師
2018 12/30 17:16
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是個特殊的賬戶,其下面的進項稅額、銷項稅額等本質(zhì)上不是明細科目,只是對應(yīng)交增值稅各項數(shù)據(jù)進行借方或貸方分析,所以年末并不需要將每個項目都用結(jié)轉(zhuǎn)的方式清空
84784968
2018 12/30 17:19
為什么次年還要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅進項?
莊老師
2018 12/30 17:22
你好,次年初始建賬時轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅進項,才能有留抵的進項稅額
84784968
2018 12/30 19:29
謝謝老師
莊老師
2018 12/30 20:07
應(yīng)該的,給個五星好評
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