問題已解決

老師 我在建立期初數(shù)據(jù)的時候客戶的應(yīng)收賬款統(tǒng)計錯了 要怎么調(diào)整啊 實際應(yīng)收要少于期初統(tǒng)計的應(yīng)收

84785015| 提問時間:2018 12/19 16:54
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
啥時候建的賬務(wù)呢???
2018 12/19 17:00
84785015
2018 12/19 17:14
今年一月
84785015
2018 12/19 17:15
期初數(shù)據(jù)是2017年12月的數(shù)據(jù)
馬老師
2018 12/19 17:17
那你調(diào)整一下吧 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款
84785015
2018 12/19 17:21
好的 謝謝老師了
馬老師
2018 12/19 17:26
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