問(wèn)題已解決

老師,晚上好!我們公司以前很多東西沒(méi)有入賬,例如固定資產(chǎn),現(xiàn)在應(yīng)該要怎樣入賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/18 20:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
需要有發(fā)票才可以入賬
2018 12/18 20:58
84785029
2018 12/18 20:59
如果有發(fā)票應(yīng)該要怎樣入?
暖暖老師
2018 12/18 20:59
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款
84785029
2018 12/18 21:00
可是沒(méi)有出銀行存款,也沒(méi)有應(yīng)付賬款了啊現(xiàn)在
暖暖老師
2018 12/18 21:01
那當(dāng)時(shí)買時(shí)付費(fèi)現(xiàn)金嗎
84785029
2018 12/18 21:03
老師,是這樣的,以前買的,沒(méi)有做過(guò)賬,但是我現(xiàn)在想把賬都補(bǔ)一下,方便往后做賬
84785029
2018 12/18 21:03
能不能算是固定資產(chǎn)盤盈?
暖暖老師
2018 12/18 21:03
不算,以前沒(méi)做帳而已
84785029
2018 12/18 21:06
以前的賬都沒(méi)有做的,已經(jīng)是五六年了,現(xiàn)在我想從19年開(kāi)始把賬做全,就是想把現(xiàn)有的固定資產(chǎn)給入了賬,但是肯定不會(huì)涉及到支付銀行存款或者應(yīng)付賬款之類的了
暖暖老師
2018 12/18 21:08
那固定資產(chǎn)那邊科目沒(méi)辦法了
84785029
2018 12/18 21:09
對(duì)啊,或者我能不能在12月份做個(gè)以前年度損益調(diào)整,然后從19年1月份開(kāi)始差不多就對(duì)了嘛,這樣可以嗎?
暖暖老師
2018 12/18 21:13
這樣話倒是操作的
84785029
2018 12/18 21:14
只是會(huì)在12月多出很多利潤(rùn)來(lái)是吧?
暖暖老師
2018 12/18 21:15
以前年度不影響今年
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