問題已解決

原來的會計把我公司17年第一季度的所得稅,4月份繳納的,把應提的所得稅做成了借:以前年度損益調整 貸:應交稅費_應交所得稅。請問老師現在我應如何調整?若不調整有何影響?

84785017| 提問時間:2018 12/16 23:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,紅字沖銷重做一張分錄
2018 12/16 23:12
84785017
2018 12/17 07:30
那是17年發(fā)生的了若現在紅沖不是會影響18年的利潤了嗎
莊老師
2018 12/17 08:16
你好,其實所得稅匯清前可以這樣做,
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