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問題已解決
老師,我想請問下,我公司8月份已經(jīng)開出了一張機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票(自己開給自己上牌用的,視同銷售),賬面上當(dāng)月已經(jīng)入了固定資產(chǎn),這幾個月也是正常計(jì)提折舊。但是因?yàn)檐囎訂栴},領(lǐng)導(dǎo)說不要這臺車了,我該怎做賬?
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速問速答學(xué)員你好,
如果車就不用了,可以進(jìn)行報廢處理。
2018 12/16 19:45
84785016
2018 12/16 21:17
老師,實(shí)際上車是不存在的,賬務(wù)上怎么處理?
阿水老師
2018 12/16 21:24
學(xué)員你好,
實(shí)際上車不存在的,,
那你入賬的固定資產(chǎn)是什么。。
84785016
2018 12/17 06:05
因?yàn)檐囘€沒提回來,廠家給了合格證復(fù)印件,我們就先開票了,當(dāng)月(8月份)已經(jīng)入車輛固定資產(chǎn),也已經(jīng)計(jì)提折舊幾個月啦?,F(xiàn)在因?yàn)檐囉袉栴}要把這個票沖紅
阿水老師
2018 12/17 11:25
學(xué)員你好,
這種情況建議你做會計(jì)差錯更正。
東西都沒到就入賬并計(jì)提折舊的做法不對。
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