問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人上個月去稅務局代開的專票金額錯誤了,是直接去稅務局申請紅字發(fā)票么,預繳的稅額怎么辦,是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊

84785021| 提問時間:2018 12/16 09:42
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
申請去退票,退的稅一般是做下期抵扣
2018 12/16 09:45
84785021
2018 12/16 09:47
退票是去稅務局么申請么
佟老師
2018 12/16 09:51
拿著發(fā)票和身份證、營業(yè)執(zhí)照,公章、財務章去你開票窗口辦理
84785021
2018 12/16 09:52
那如果對方已經(jīng)認證了,是不是只需要把發(fā)票聯(lián)拿給稅務局就可以了
佟老師
2018 12/16 09:54
對方要認證了,要對方先申請紅字申請單后,再去退票
84785021
2018 12/16 09:55
哦 ,那就是如果認證了,我要拿著對方給的紅字申請單就可以去稅務申請紅字發(fā)票了,是么
佟老師
2018 12/16 09:58
你拿著紅字申請單和原來開具發(fā)票一起去稅務辦理手續(xù),可能各地方會有差異,你再詢問當?shù)囟悇罩鞴懿块T。但先要對方申請紅字申請單
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