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請問其他應(yīng)收款-股東的借方余額為-58萬,報表紅字太不好看,現(xiàn)我調(diào)整借:其他應(yīng)收款-股東58萬 貸:其他應(yīng)付款-股東 58萬是否可以?或者還有其他方法嗎。

84784973| 提問時間:2018 12/16 07:56
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 可以的 可以這樣調(diào)整
2018 12/16 08:04
84784973
2018 12/16 08:05
那以后股東有借款,我應(yīng)該如何做分錄呢?
答疑蘇老師
2018 12/16 08:09
你好 同一個股東 你可以直接沖減這個其他應(yīng)付款哦
84784973
2018 12/16 08:11
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 還是另設(shè)其他應(yīng)收款?
答疑蘇老師
2018 12/16 08:22
你好 不用另設(shè) 直接借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784973
2018 12/16 08:29
還有我們每年股東的房子開的房租發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄呢
答疑蘇老師
2018 12/16 08:37
你好 你們可以給報銷這個房租發(fā)票嗎 可以報銷的話 計入福利費
答疑蘇老師
2018 12/16 08:38
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸銀行存款
84784973
2018 12/16 08:38
要掛在股東往來,應(yīng)該如何掛呢?老師能麻煩教我下分錄嗎?謝謝
84784973
2018 12/16 08:39
房租發(fā)票,是用來給我們公司做辦公室的,不是個人福利
答疑蘇老師
2018 12/16 08:43
你好 借 一次開一年的房租就是 借預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 股東 然后每月分?jǐn)?借管理費用 貸預(yù)付賬款
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