問題已解決
我公司賣了設(shè)備10000和發(fā)生的包裝費100元,客戶匯款10100,請問相關(guān)的分錄應(yīng)該要怎么做呢?
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速問速答學(xué)員你好,
屬于固定資產(chǎn)清理,可以參照以下方式進行處理:
“固定資產(chǎn)清理”是資產(chǎn)類賬戶,用來核算企業(yè)因出售、報廢和毀損等原因轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)凈值以及在清理過程中所發(fā)生的清理費用和清理收入。借方登記固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的凈值和清理過程中發(fā)生的費用;貸方登記收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入,其貸方余額表示清理后的凈收益;借方余額表示清理后的凈損失,清理完畢后應(yīng)將其貸方或借方余額轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”或“營業(yè)外支出”賬戶。
“固定資產(chǎn)清理”賬戶應(yīng)按被清理的固定資產(chǎn)設(shè)置明細賬。
固定資產(chǎn)清理的會計核算分錄:
1出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,
借:固定資產(chǎn)清理(轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值)
累計折舊 (已計提的折舊)
固定資產(chǎn)減值準備 (已計提的減值準備)
貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價)
2發(fā)生清理費用時,
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3計算交納營業(yè)稅時,企業(yè)銷售房屋、建筑物等不動產(chǎn),按照稅法的有關(guān)規(guī)定,應(yīng)按其銷售額計算交納營業(yè)稅,
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅
4收回出售固定資產(chǎn)的價款、殘料價值和變價收入等時
借:銀行存款
原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
5應(yīng)由保險公司或過失人賠償時,
借:其他應(yīng)收款
貸:固定資產(chǎn)清理
6固定資產(chǎn)清理后的凈收益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入——處理固定資產(chǎn)利得(屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間)
7固定資產(chǎn)清理后的凈損失
借:營業(yè)外支出——非常損失(屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間由于自然災(zāi)害等非正常原因造成的損失)
營業(yè)外支出——處理固定資產(chǎn)凈損失(屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
2018 12/13 14:07
84785016
2018 12/13 14:14
老師,這個設(shè)備是我們公司賣的產(chǎn)品,就是貿(mào)易公司,我不確定收客戶的這個100元運費是否要和賣設(shè)備產(chǎn)品10000一起作為業(yè)績?到底我是要以10000作為業(yè)績,還是以10100作為業(yè)績呢?那分錄又是怎么做的呢?
阿水老師
2018 12/13 14:22
學(xué)員你好,
如果是貿(mào)易公司的話,等于是你這個設(shè)備是產(chǎn)品,那就不會這么做了。
正常做產(chǎn)品銷售,確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了。
如果你要收100元,屬于價外費用,要和10000元一起計入收入的。
84785016
2018 12/13 14:25
老師,你好。那就是說,我的業(yè)績要做10100嗎?
阿水老師
2018 12/13 14:25
學(xué)員你好,
是這個意思。
祝你工作順利。
84785016
2018 12/13 15:31
那業(yè)績提成我是按照10000給銷售算?還是按照10100來給銷售算呢?
阿水老師
2018 12/13 15:42
學(xué)員你好,
提成算法要你看公司規(guī)定呀。
這個沒有統(tǒng)一標(biāo)準的
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