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老師,別人用銀行承兌匯票抵貨款,比票面金額小幾千元,然后我單位又把這承兌匯票轉(zhuǎn)給我單位的往來單位,用的是票面金額轉(zhuǎn)出去,我單位財務(wù)該如何做賬?就是那多出來的金額怎么處理?

84784947| 提問時間:2018 12/06 12:57
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!發(fā)票大還是匯票金額大
2018 12/06 13:08
84784947
2018 12/06 13:43
我單位付給承兌匯票人的金額小于票面金額
84784947
2018 12/06 13:44
我單位付給承兌匯票持有人的金額小于票面金額
耿老師
2018 12/06 13:44
你好!差額計入應(yīng)付賬款就可以的
84784947
2018 12/06 13:46
也許我沒說明白,就是承兌匯票持有人急需錢,把這張未到期的承兌匯票賣給我單位,我單位只付了票面金額的百分之九十,給持票人。
84784947
2018 12/06 13:47
這中間的差額,我單位如何帳務(wù)處理
耿老師
2018 12/06 13:48
你好!你們可以計入營業(yè)外收入
84784947
2018 12/06 13:49
我是把這多出的差額做利得還是沖財務(wù)費用,比較合理
耿老師
2018 12/06 13:53
你好!按業(yè)務(wù)不是利息收入
84784947
2018 12/06 13:54
那做營業(yè)外收入了?
耿老師
2018 12/06 14:14
你好!是的,應(yīng)該是營業(yè)外收入
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