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問(wèn)題已解決
你好,老師!我們收到客戶給的承兌,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,我們把票據(jù)背書給其他企業(yè)貼現(xiàn),我該怎么做分錄?
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速問(wèn)速答你好 借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收票據(jù)
2018 11/30 10:35
84785005
2018 11/30 10:37
老師,我們背書的這個(gè)企業(yè)錢還沒(méi)有給我打到公戶上,做應(yīng)收嗎?
鄒老師
2018 11/30 10:37
你好,到底是背書,還是貼現(xiàn),背書與貼現(xiàn)借方科目是有所不同的
84785005
2018 11/30 10:38
背書給他,他再把現(xiàn)金打到我們公戶上!但是錢還沒(méi)有打進(jìn)來(lái)
鄒老師
2018 11/30 10:39
你好,這樣是貼現(xiàn),背書是支付貨款
借;其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收票據(jù)
84785005
2018 11/30 11:01
好的,謝謝!老師,如果對(duì)方公司不是金融公司,財(cái)務(wù)費(fèi)用就不能入賬對(duì)吧?
鄒老師
2018 11/30 11:06
你好,如果有收取貼現(xiàn)利息,是可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算的
84785005
2018 11/30 22:13
好的,謝謝!
鄒老師
2018 11/30 22:13
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安
84785005
2018 11/30 22:49
你好,老師!我們背書的公司,把錢轉(zhuǎn)給我們法定代表人個(gè)人了
鄒老師
2018 12/01 08:49
你好,應(yīng)當(dāng)是轉(zhuǎn)給你單位對(duì)公賬戶,而不是法人代表個(gè)人賬戶的
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