問題已解決

我們開了票,對方只付了一部分錢給我們,剩余部分用車來代替,用車代替的那部分對方說他們開紅字發(fā)票給我們,這樣行不行?

84784971| 提問時間:2018 11/28 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!不可以的。這樣的其實應(yīng)該對方開銷售車輛的發(fā)票給你們。
2018 11/28 16:38
84784971
2018 11/28 16:40
可是對方不想給錢,就只想用車來抵扣這部分應(yīng)該給我們的錢
宋生老師
2018 11/28 16:44
你好!是啊。他銷售這個車給你,你們用應(yīng)收款抵減車的應(yīng)付款。
84784971
2018 11/28 16:47
不需要再開什么紅字發(fā)票嗎?也不需要其他什么手續(xù)嗎?可是合同上簽的金額沒有收到那么多呀,那么公賬里就差那部分錢呀
宋生老師
2018 11/28 16:49
你好!不需要啊。你這不是開紅字啊。應(yīng)該是雙方開發(fā)票。
84784971
2018 11/28 17:19
我們開發(fā)票的話車那一部分也要開發(fā)票確認收入嗎?對方開發(fā)票又怎么開呢?
宋生老師
2018 11/29 09:04
您好!不是,是對方確認車的收入。你們是確認固定資產(chǎn)-車輛
84784971
2018 11/29 09:55
這個車我們要不要確認收入呢?還是沒懂
宋生老師
2018 11/29 09:59
您好!這個車是對方賣給你們。你們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)。
84784971
2018 11/29 10:02
不是賣給我們的,是他們差我們錢,把車抵給我們的,我們不用付錢
宋生老師
2018 11/29 10:02
您好!是的。我明白。但是實際上相當(dāng)于他賣給你們。然后你們欠他的錢,跟他現(xiàn)在欠你們的錢抵減了
84784971
2018 11/29 10:05
我們已經(jīng)開了全部的票給他們,車的這部分要不要確認收入呢?
宋生老師
2018 11/29 10:08
您好!車是他們賣給你,她們開發(fā)票給你
84784971
2018 11/29 10:11
分錄要怎么寫呢
宋生老師
2018 11/29 10:16
你好!借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款。 然后你們應(yīng)收跟應(yīng)付對沖 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款。就平了。
84784971
2018 11/29 10:18
可以這樣對沖嗎?會不會被稅務(wù)稽查???
宋生老師
2018 11/29 10:22
你好!可以的。這個沒關(guān)系
84784971
2018 11/29 10:28
噢噢,不過只有一輛車公司會要,其他幾輛老板會把它賣了,這個怎么處理呢?
宋生老師
2018 11/29 10:41
您好!這個你再做銷售處理。
84784971
2018 11/29 10:42
是其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢?
宋生老師
2018 11/29 10:43
您好!是其他業(yè)務(wù)收入了。
84784971
2018 11/29 10:44
噢噢,那要賣的那些車要不要計提折舊呢?
宋生老師
2018 11/29 10:44
你好!可以不用計提折舊。
84784971
2018 11/29 10:45
這個分錄要怎么寫呀?
宋生老師
2018 11/29 10:47
你好!對了,如果你打算銷售的話,那你收到那些車的時候,計入庫存商品。不要入固定資產(chǎn)
84784971
2018 11/29 10:48
好的,分錄要怎么寫呀
宋生老師
2018 11/29 10:51
你好!銷售的時候,借銀行存款等 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84784971
2018 11/29 10:52
噢噢,明白了,謝謝老師咯
宋生老師
2018 11/29 10:53
你好!不用客氣的了。
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