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老師我接的賬應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是什么原因造成的?

84784952| 提問時間:2018 11/22 13:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就是你需要繳納的稅費(fèi)金額
2018 11/22 13:57
84784952
2018 11/22 14:04
老師我們的應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額,而且和我們和稅務(wù)報的增值稅報表的金額不一樣,要怎么調(diào)整?是不是理論上他們應(yīng)該是一致的,
84784952
2018 11/22 14:06
賬面這樣顯示貸方余額,稅務(wù)查賬會不會讓我們補(bǔ)交稅款?有沒有什么好的辦法補(bǔ)救?
辜老師
2018 11/22 14:10
理論上應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額和你申報表上的應(yīng)交稅費(fèi)的余額是一致的
84784952
2018 11/22 14:12
那現(xiàn)在這樣我們有什么補(bǔ)救措施?估計前期的財務(wù)把勞務(wù)部分做了勞務(wù)分包扣除,沒有交增值稅
辜老師
2018 11/22 14:17
那你掛錯的部分要沖回
84784952
2018 11/22 14:21
老師那做勞務(wù)分包部分正確的會計分錄和稅務(wù)處理是什么?
辜老師
2018 11/22 14:23
你賬面是怎么確認(rèn)的
84784952
2018 11/22 14:28
賬面是按沒有扣除的勞務(wù)分包確認(rèn)的
辜老師
2018 11/22 14:31
收到分包的發(fā)票,借:工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款
84784952
2018 11/22 14:35
那就是把前期的這部分全部沖紅,調(diào)整你上面的分錄?
辜老師
2018 11/22 14:35
所以要看你前期是怎么賬務(wù)處理的,
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