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老師,我們是餐飲企業(yè),在做收入的時候開票多少申報多少稅,我以前都是用回單,然后剩余的開個收據做收入做憑證,請問正確的做法是什么啊

84785015| 提問時間:2018 11/19 11:27
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
不僅要申報開具發(fā)票的收入,如果有沒有開具發(fā)票的,也要按未開票收入進行申報的。
2018 11/19 11:28
84785015
2018 11/19 11:36
一直沒有申報,就申報的開票收入
張艷老師
2018 11/19 11:39
對于餐飲行業(yè),不申報未開票收入,是有稅務風險的。
84785015
2018 11/19 11:57
老師那我申報的話,用什么憑據做收入啊,收據嗎
張艷老師
2018 11/19 11:57
可以以公司自制的收入明細單作為憑證附件的。
84785015
2018 11/19 12:00
好的,老師我以前一年都是我剛開始說的那樣做的,我需要更改嗎
張艷老師
2018 11/19 12:43
不用改了,就那么著吧,以后需要注意要適當確認一些未開票收入,減少稅務查賬風險。
84785015
2018 11/19 13:27
老師,小規(guī)模核定征收企業(yè)做賬需要注意什么嗎?
張艷老師
2018 11/19 13:32
也是要真實做賬,最好也是要取得發(fā)票的。我這邊開始要求由核定征收轉為查賬征收了。別到時再麻煩。
84785015
2018 11/19 13:35
我感覺我一開始做的漏洞太多,收入我直接按照開票金額,可是銀行到賬有手續(xù)費,當時全部沒做財務費用
張艷老師
2018 11/19 13:36
賬務都是一步一步規(guī)范起來的。
84785015
2018 11/19 13:38
去年的銀行提現直接沖了其他應付,今年能調回來嗎?沒有發(fā)票
張艷老師
2018 11/19 13:44
可以調回來的,您去年是怎么做的錯誤分錄,請傳一下
84785015
2018 11/19 13:46
當時我看掛了好多其他應付,所以銀行提現,我就寫借.其他應付貸:現金
張艷老師
2018 11/19 13:48
這個不是提現的分錄,是繳存現金的分錄。您要確定好是提現還是繳存?
84785015
2018 11/19 13:51
提現我做了一筆 借:現金 貸:銀行 然后做了一筆借:其他應付 貸:現金
張艷老師
2018 11/19 13:54
要做一筆 借:庫存現金 貸:其他應付款
84785015
2018 11/19 14:01
去年的做錯沒有關系嗎?
84785015
2018 11/19 14:37
在嗎?老師
張艷老師
2018 11/19 14:45
沒有關系的,你就做這筆調整分錄就可以了,由于不涉及損益科目直接調整相關的會計科目就是了。
84785015
2018 11/19 14:47
好的,謝謝
張艷老師
2018 11/19 14:52
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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