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一般納稅人開票收入如何做憑證?進銷稅額怎么相抵

84785032| 提問時間:2023 05/24 14:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額。
2023 05/24 14:48
玲老師
2023 05/24 14:48
然后進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785032
2023 05/24 14:52
然后進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。老師這一步不太明白怎么做憑證
玲老師
2023 05/24 14:58
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785032
2023 05/24 15:23
老師,我想問一下每一次的進項和每一次的銷項都要手動去進行結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎
玲老師
2023 05/24 15:24
是的,需要手動寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785032
2023 05/24 15:27
如果進項大于銷項的情況,是最后一個分錄,金額是寫實際消項稅額對嗎
84785032
2023 05/24 15:28
如果是沒有超過進項稅額的情況要是倒數(shù)第二個分錄對嗎,那金額是應(yīng)該填寫什么金額
玲老師
2023 05/24 15:33
是的,您的描述這兩個都對。
84785032
2023 05/24 15:34
如果是沒有超過進項稅額的情況要是倒數(shù)第二個分錄對嗎,那金額是應(yīng)該填寫什么金額?也是實際銷項稅額嗎?
玲老師
2023 05/24 15:40
是的,金額就是銷項和進項的差額。
84785032
2023 05/24 15:43
如果進項大于銷項的情況,是最后一個分錄,那這個的金額是填什么?
玲老師
2023 05/24 15:47
金額就是銷項和進項的差額。
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