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匯算清繳,發(fā)現(xiàn)所得稅多交了,應(yīng)該怎么退稅?是怎樣的流程?

84784973| 提問時(shí)間:2018 11/15 19:51
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老劉
金牌答疑老師
職稱:,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
退稅特別麻煩,建議抵稅
2018 11/15 19:52
84784973
2018 11/15 19:58
怎么抵?需要怎么申報(bào)呢?
84784973
2018 11/15 20:16
劉老師在嗎
老劉
2018 11/16 06:16
在。這個(gè)問題需要和你們稅管員溝通。我這邊就是抵的
84784973
2018 11/16 10:52
喔,好的。去年第四季的所得稅,做在18年計(jì)提并扣款了,借:所得稅 貸:應(yīng)交稅-企業(yè)所得稅。借:應(yīng)交稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是否需要一定做以前年度調(diào)整?
老劉
2018 11/16 11:09
不一定要做到以前年度損益調(diào)整科目中。這樣做也可以。
84784973
2018 11/16 11:45
那這筆不屬于18年所得稅,在利潤表中就多了一筆17年的所得稅了。不需要調(diào)整嗎?麻煩劉老師指點(diǎn)下!
老劉
2018 11/16 11:50
如果是我處理的話:我暫時(shí)先不計(jì)提。待與稅務(wù)局溝通后再說
84784973
2018 11/16 11:53
關(guān)鍵已經(jīng)計(jì)提了
老劉
2018 11/16 20:03
計(jì)提就計(jì)提無所謂,沒人關(guān)注的。關(guān)鍵是你如何抵稅l
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