問題已解決

老師,你好 我們公司是小規(guī)模,9月轉(zhuǎn)了款給供應(yīng)商,然后做了成本,但是發(fā)票卻是11月才開給我們的,這樣操作會有問題嗎?

84784951| 提問時間:2018 11/13 15:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個沒關(guān)系。你9月的時候暫估成本
2018 11/13 15:31
84784951
2018 11/13 15:47
那這個暫估成本怎么做呢?我們公司是裝修類的,沒有庫存,款項也已經(jīng)付完了的
宋生老師
2018 11/13 15:51
您好!你轉(zhuǎn)款的時候如何做的分錄。
84784951
2018 11/13 16:07
我是直接做了借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,等票回來了就直接附在后面<br>
宋生老師
2018 11/13 16:11
您好!你已經(jīng)入了成本了,就不用再暫估了。
84784951
2018 11/13 16:13
那這個操作會有問題嗎? 如果做暫估,是怎么做分錄的?
宋生老師
2018 11/13 16:15
你好!本身確實是有問題。應(yīng)該是先借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 然后借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸預(yù)付賬款
84784951
2018 11/13 16:21
等收到發(fā)票之后就做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)成本_暫估成本 這樣嗎?<br>
宋生老師
2018 11/13 16:29
您好!收到發(fā)票紅字沖減暫估的金額,然后做正確的分錄
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