當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
五月份一筆錢20000,當(dāng)時(shí)直接做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在還了一萬(wàn)多回來(lái),怎么入賬呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答沖減五月份的管理費(fèi)用
2018 11/05 16:12
84785033
2018 11/05 16:17
是寫相反分錄嗎
bamboo老師
2018 11/05 16:19
一樣分錄 管理費(fèi)用借方紅字
借:現(xiàn)金、銀行存款
貸:管理費(fèi)用 借方紅字
84785033
2018 11/05 16:52
我們安電表陸續(xù)一共花了十來(lái)萬(wàn),是兩家人一起的,現(xiàn)在那家人把自己該給的部分給我們轉(zhuǎn)來(lái)了,這部分怎么入賬???
bamboo老師
2018 11/05 16:54
發(fā)票是開給誰(shuí)的 如果是開給你的且有進(jìn)項(xiàng)稅額你已經(jīng)認(rèn)證抵扣 就沖減費(fèi)用 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果是開給對(duì)方的 就要求對(duì)方給你做原始憑證分割單
84785033
2018 11/05 16:56
內(nèi)帳~
bamboo老師
2018 11/05 16:58
那就直接沖減當(dāng)時(shí)進(jìn)入的科目
84785033
2018 11/05 17:02
都不是當(dāng)月的費(fèi)用,也是借管理費(fèi)用紅字嗎?<br>
bamboo老師
2018 11/05 17:04
對(duì)的 不是當(dāng)月的用紅字做沖銷分錄 如果是當(dāng)月的 可以直接修改憑證金額了
閱讀 439