問題已解決

老師,有金蝶做帳,增值稅月末要怎么做,到繳稅又怎么做,老師可以詳細解答一下,謝謝!

84784995| 提問時間:2018 11/02 15:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2018 11/02 15:52
84784995
2018 11/02 16:16
老師,我上個月末沒有做,這個可不可以直接借:應(yīng)交稅費一未交增值稅貸:銀行存款,還是一定要先借:應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅,如果上個月沒有做,這個要怎么做才好?
宋生老師
2018 11/02 16:17
你好!你可以補充做一下分錄。直接做不規(guī)范
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