問題已解決

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的工資沒有在去年12月份的時(shí)候計(jì)提,而是直接在今年1月份做費(fèi)用,請(qǐng)問該怎么做會(huì)計(jì)科目更改?

84784951| 提問時(shí)間:2018 10/31 17:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!比較麻煩通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)減本年費(fèi)用調(diào)減未非配利潤
2018 10/31 17:14
84784951
2018 10/31 20:23
能不能具體的會(huì)計(jì)分錄給我寫一下,比如10萬的工資,該怎么做分錄?
耿老師
2018 10/31 21:16
借以前年度損益調(diào)整-10萬借應(yīng)付職工薪酬10萬。 借以前年度損益調(diào)整 10萬貸未分配利潤 10萬
耿老師
2018 10/31 21:17
不對(duì),稍等,請(qǐng)把一月份的分錄你寫一下。
84784951
2018 10/31 22:13
一月的分錄為,借:管理費(fèi)用-工資10萬,貸:銀行存款10萬
耿老師
2018 11/01 09:15
你好!你們工資不通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
84784951
2018 11/01 09:22
以前沒有通過應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在開始才要求要通過應(yīng)付職工薪酬來計(jì)提。所以之前的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
耿老師
2018 11/01 09:28
你好!原來是發(fā)放當(dāng)月直接做費(fèi)用嗎?
84784951
2018 11/01 09:30
是的,之前發(fā)放是直接借:管理費(fèi)用-工資,貸:銀行存款
耿老師
2018 11/01 09:48
你好!借:管理費(fèi)用 -10 貸:應(yīng)付職工薪酬 -10 借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)付職工薪酬 10 借:未分配利潤10 貸:以前年度損益調(diào)整10
84784951
2018 11/01 09:53
不太明白,為什么管理費(fèi)用在借方,之前已經(jīng)做過一次管理費(fèi)用借方,這次調(diào)整不是應(yīng)該做成貸方是管理費(fèi)用嗎,而且老師的科目豈不是變成應(yīng)付職工薪酬20萬
耿老師
2018 11/01 09:55
你好!是負(fù)數(shù)仔細(xì)看一下,沖出來應(yīng)該是去年的費(fèi)用 第一個(gè)分錄都是負(fù)數(shù)
84784951
2018 11/01 09:55
好的,看到了,謝謝老師
耿老師
2018 11/01 09:58
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