問題已解決

老師,請問我是供應商,上個月多開了一張增值稅專用發(fā)票,并且對方已經(jīng)認證,我這個月怎么做紅沖呀

84784974| 提問時間:2018 10/24 15:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,先讓購貨方開紅字發(fā)票信息表,審核通過后你再開具紅字發(fā)票
2018 10/24 15:27
84784974
2018 10/24 15:32
這審核通過了對方就會告訴我信息表的編號我才能在系統(tǒng)里直接開具紅字發(fā)票是嗎,老師
彩麗老師
2018 10/24 15:33
是的,你的思路是正確的。
84784974
2018 10/24 15:40
老師,這樣操作就算完事了嗎,還用去稅務局大廳嗎
84784974
2018 10/24 15:42
老師,如果對方?jīng)]有抵扣認證,是不是就是我這邊直接填寫紅字發(fā)票信息表,然后直接導入開具紅字發(fā)票就可以了吧
彩麗老師
2018 10/24 16:05
是的,不用去稅務局大廳。 如果對方?jīng)]有抵扣認證,由銷售方直接填寫紅字發(fā)票信息表,然后直接導入開具紅字發(fā)票就可以了
84784974
2018 10/24 16:16
哦(⊙o⊙)哦,好的,謝謝彩麗老師
彩麗老師
2018 10/24 17:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~