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老師,企業(yè)所得稅申報表中第A201030表中第1行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”怎么填啊,比方說我們前三兩個季度都是虧損,這個月賺了,利潤總額為25萬,這個要怎么填呢?

84784996| 提問時間:2018 10/24 14:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,你是指盈利彌補(bǔ)虧損之后利潤總額本年累計(jì)是25萬 ?
2018 10/24 14:40
84784996
2018 10/24 17:11
不是,還沒彌補(bǔ),而是本月就有利潤,要不要管那張表啊(A201030)
鄒老師
2018 10/24 17:17
你好,彌補(bǔ)之后利潤總額本年累計(jì)是多少?
84784996
2018 10/24 17:22
還沒彌補(bǔ),目前是去年虧損16萬多,今年截止目前盈利25萬多,就是不知道怎么處理呢
鄒老師
2018 10/24 17:24
你好,按彌補(bǔ)虧損之后的9萬*15%計(jì)算填寫
84784996
2018 10/24 17:28
平時企業(yè)所得稅都是按15%計(jì)算嗎
鄒老師
2018 10/24 17:30
你好,符合小型微利企業(yè)條件,減免按利潤總額*15%計(jì)算 實(shí)際納稅金額=利潤總額*10%
84784996
2018 10/24 17:45
平時預(yù)繳就是按10%?因?yàn)槲覀兪侨ツ陝偝闪⒌墓?,之前一直虧損,現(xiàn)在才開始盈利,就是不知道怎么處理啊!
鄒老師
2018 10/24 17:46
你好,,如果符合小型微利企業(yè)條件,減免按利潤總額*15%計(jì)算 實(shí)際納稅金額=利潤總額*10%
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