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突然發(fā)現(xiàn)5月份的增值稅納稅申報表主表里面的本月應稅貨物銷售額寫錯了,多寫了,跟后面的附表數(shù)額也不一致,現(xiàn)在怎么改呀?

84784979| 提問時間:2018 10/21 16:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你是不是做了無票收入或普通發(fā)票收入申報了
2018 10/21 16:26
84784979
2018 10/21 16:27
不是,完全就是寫錯了,應該是看錯了
鄒老師
2018 10/21 16:27
你好,那需要去稅局做增值稅的更正申報才是的
84784979
2018 10/21 16:28
現(xiàn)在就就是我可以怎么樣改嘛?
84784979
2018 10/21 16:28
如果就是我是無票收入的話我應該怎么弄呀,現(xiàn)在做分錄補上去嘛?
鄒老師
2018 10/21 16:28
你好,以哪個正確數(shù)據(jù)為準,去稅局提供正確申報表做更正申報
84784979
2018 10/21 16:32
好的,那如果就是無票收入沒有入賬的話,那我現(xiàn)在九月份可以入賬嘛?
鄒老師
2018 10/21 16:33
你好,是的,可以在現(xiàn)在補入賬
84784979
2018 10/21 16:45
那就是增值稅申報表主表里面的本月銷售額不要加上我補入賬的金額吧?只要填上當月實際銷售耳機就可以把,只要本年累計對上了就行了撒?
鄒老師
2018 10/21 16:48
你好,你無票收入有在增值稅申報表填寫申報嗎?
84784979
2018 10/21 16:52
申報了的話是怎么操作
鄒老師
2018 10/21 16:53
你好,那需要在申報表體現(xiàn)無票收入 收入累計就是開具發(fā)票收入與你無票收入合計了
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