問(wèn)題已解決

突然發(fā)現(xiàn)5月份的增值稅納稅申報(bào)表主表里面的本月應(yīng)稅貨物銷售額寫錯(cuò)了,多寫了,跟后面的附表數(shù)額也不一致,現(xiàn)在怎么改呀?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/21 16:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是不是做了無(wú)票收入或普通發(fā)票收入申報(bào)了
2018 10/21 16:26
84784979
2018 10/21 16:27
不是,完全就是寫錯(cuò)了,應(yīng)該是看錯(cuò)了
鄒老師
2018 10/21 16:27
你好,那需要去稅局做增值稅的更正申報(bào)才是的
84784979
2018 10/21 16:28
現(xiàn)在就就是我可以怎么樣改嘛?
84784979
2018 10/21 16:28
如果就是我是無(wú)票收入的話我應(yīng)該怎么弄呀,現(xiàn)在做分錄補(bǔ)上去嘛?
鄒老師
2018 10/21 16:28
你好,以哪個(gè)正確數(shù)據(jù)為準(zhǔn),去稅局提供正確申報(bào)表做更正申報(bào)
84784979
2018 10/21 16:32
好的,那如果就是無(wú)票收入沒(méi)有入賬的話,那我現(xiàn)在九月份可以入賬嘛?
鄒老師
2018 10/21 16:33
你好,是的,可以在現(xiàn)在補(bǔ)入賬
84784979
2018 10/21 16:45
那就是增值稅申報(bào)表主表里面的本月銷售額不要加上我補(bǔ)入賬的金額吧?只要填上當(dāng)月實(shí)際銷售耳機(jī)就可以把,只要本年累計(jì)對(duì)上了就行了撒?
鄒老師
2018 10/21 16:48
你好,你無(wú)票收入有在增值稅申報(bào)表填寫申報(bào)嗎?
84784979
2018 10/21 16:52
申報(bào)了的話是怎么操作
鄒老師
2018 10/21 16:53
你好,那需要在申報(bào)表體現(xiàn)無(wú)票收入 收入累計(jì)就是開具發(fā)票收入與你無(wú)票收入合計(jì)了
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