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待認(rèn)證進(jìn)項稅額和待轉(zhuǎn)銷項稅額是什么時候使用到。一般正常做賬的時候,購進(jìn)商品的時候,是不是就應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅這個分錄呢?

84785005| 提問時間:2018 10/21 13:58
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
待認(rèn)證進(jìn)項稅額是當(dāng)月購進(jìn)沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額。待轉(zhuǎn)銷項稅額是是工程沒有竣工時開出發(fā)票時交的銷項稅額是待轉(zhuǎn)銷項稅額。平時正常就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018 10/21 14:01
84785005
2018 10/21 14:05
那就是說借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)就是在勾選認(rèn)證后才做的分錄對嘛,可以這么理解?
姜老師
2018 10/21 14:11
這樣理解是對的。。。。
84785005
2018 10/21 14:14
那么我下個月認(rèn)證的時候,把待認(rèn)證的進(jìn)項,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。就行了對吧
姜老師
2018 10/21 14:18
是的。認(rèn)證后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785005
2018 10/21 14:24
如果這個月末認(rèn)證的這個發(fā)票,是不能抵扣的呢,又怎么做
姜老師
2018 10/21 14:28
是的,不認(rèn)證不能抵扣。收到發(fā)票借:成本費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行等
84785005
2018 10/21 14:34
不是,我的意思是,下個月如果認(rèn)證的這個發(fā)票,稅局不給抵扣的,要怎么做這個分錄。
姜老師
2018 10/21 14:37
不給抵扣認(rèn)證后做做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。先做轉(zhuǎn)待認(rèn)證的那個分錄,然后再做借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)
84785005
2018 10/21 14:46
未認(rèn)證時,做借相關(guān)費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 稅額貸:銀行存款。認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 額 。不能抵扣時是什么分錄呢
姜老師
2018 10/21 14:47
不能抵扣時看我給你的分錄。最后一個是。
84785005
2018 10/21 14:48
沒明白
84785005
2018 10/21 14:49
不能抵扣我是不是就不用認(rèn)證了的意思?
姜老師
2018 10/21 14:50
如果是專票不能抵扣也要認(rèn)證,否則形成滯留票。先認(rèn)證后作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785005
2018 10/21 14:52
那完整分錄應(yīng)該怎樣呀,后面我不明白
84785005
2018 10/21 14:54
把這個不能抵扣的作為費用?
姜老師
2018 10/21 14:56
不給抵扣認(rèn)證后做做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。先做轉(zhuǎn)待認(rèn)證的那個分錄,然后再做借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)
姜老師
2018 10/21 14:57
這是認(rèn)證后不能抵扣做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄。
84785005
2018 10/21 14:58
次月認(rèn)證。借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額。
84785005
2018 10/21 15:00
然后 借相關(guān)費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額
姜老師
2018 10/21 15:02
次月認(rèn)證后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
姜老師
2018 10/21 15:02
然后再做借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)
84785005
2018 10/21 15:06
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額這個科目有余額不用沖了嗎?
姜老師
2018 10/21 15:51
期末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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