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本單位從外地購一批家俱,家俱合同寫三套桌椅貨款實15500,優(yōu)惠后價15000,稅大概是400的話,發(fā)票未收到如何入賬?會計分錄?
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速問速答自用
2018 10/17 12:57
84785012
2018 10/17 13:03
這不是固定資產(chǎn)?
84785012
2018 10/17 13:03
暫估應付15000還是15400?
84785012
2018 10/17 13:45
本單位是門診,付款發(fā)票都是增值稅普票,開票只存在開給患者的醫(yī)療收據(jù)票據(jù),能否三套家俱總金額(合同上三套家俱優(yōu)惠后合計價 15000 稅400)一起入固定資產(chǎn)待發(fā)票拿回來了再重新入賬如先借:固定資產(chǎn) 15400元,貸:銀行存款15400元 拿回發(fā)票知道各家俱金額后再 借:家俱1 4100元 (價稅合計數(shù)) 家俱2 6200元 家俱3 5100元 貸:固定資產(chǎn) 15400元 下月再計提折舊?
84785012
2018 10/17 13:51
固定資產(chǎn)項下有
84785012
2018 10/17 13:06
固定資產(chǎn)會計分錄?
84785012
2018 10/17 13:07
假設稅金合同中肯定是400元,分錄
84785012
2018 10/17 13:09
三套不同的家俱,先以合同總金額一起入固定資產(chǎn)待發(fā)票收到后,如何調(diào)?
84785012
2018 10/17 13:10
款己
84785012
2018 10/17 13:10
按合同金額己付款
張艷老師
2018 10/17 12:53
這個家具您公司是自用還是銷售???
張艷老師
2018 10/17 13:01
借:管理費用--辦公費等 15000
貸:應付賬款--暫估應付款 15000
張艷老師
2018 10/17 13:05
也可以計入固定資產(chǎn) 核算,也可以直接一次性計入費用科目核算。
不能暫估稅款的。
張艷老師
2018 10/17 13:07
借:固定資產(chǎn) 15000 貸:應付賬款--暫估應付款 15000
張艷老師
2018 10/17 13:14
如果肯定稅款是400元的話,要做
借:固定資產(chǎn) 15000
其他應收款--待認證進項稅額 400
貸:銀行存款 15400
等實際收到發(fā)票進行抵扣時
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)400
貸:其他應收款--待認證進項稅額 400
張艷老師
2018 10/17 13:47
我沒有接觸過醫(yī)院的賬務,醫(yī)院
張艷老師
2018 10/17 13:47
醫(yī)院的科目有“家具“這個科目嗎?
張艷老師
2018 10/17 13:56
這樣的話,可以那么倒明細科目。
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