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上月已經(jīng)交過增值稅了,這月紅沖發(fā)票,交過的增值稅可嗎

84785036| 提問時間:2018 10/16 13:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你是指交過的增值稅可以申請退稅嗎?
2018 10/16 13:42
84785036
2018 10/16 13:43
是的
84785036
2018 10/16 13:44
可以申請退款嗎
鄒老師
2018 10/16 13:48
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)用來抵扣正常發(fā)票的稅額
84785036
2018 10/16 14:21
公司以后不準備開銷售發(fā)票了,9月份的進項稅沒有認證,這月交的稅費多,老板不愿意,讓我拿出來,怎么辦
84785036
2018 10/16 14:22
我需要承擔(dān)什么責(zé)任
鄒老師
2018 10/16 14:23
你好,當(dāng)時不認證是老板的意思 嗎?
84785036
2018 10/16 14:30
一開始有個會計走了,沒有給我交代在網(wǎng)上認證,本想是老板自己認證的。
84785036
2018 10/16 14:31
上月開進項票肯定是讓認證的
84785036
2018 10/16 14:32
只是交接有問題
84785036
2018 10/16 14:33
增值稅31萬
84785036
2018 10/16 14:34
我該怎么辦
84785036
2018 10/16 14:35
有什么辦法可以補救損失嗎
鄒老師
2018 10/16 14:38
你好,可以通過勾選認證平臺認證發(fā)票,抵扣9月份稅額
84785036
2018 10/16 14:47
現(xiàn)在10月份了,不晚吧
鄒老師
2018 10/16 14:47
你好,在申報期之內(nèi)認證是可以的
84785036
2018 10/16 14:54
具體怎么操作,請老師指導(dǎo)下。謝謝。申報平臺有增值稅認證窗口
84785036
2018 10/16 14:57
怎么操作?老師
鄒老師
2018 10/16 15:01
你好,進入增值稅勾選認證平臺,選擇需要認證的發(fā)票,確認好抵扣所屬期,上傳認證就是了
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