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當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是13868.97,進(jìn)項(xiàng)稅額是12159.52,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是9262.39,上月留抵稅額是10129.51,在月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候應(yīng)該怎樣做憑證

84784986| 提問時間:2018 10/15 23:05
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10971.84 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10971.84
2018 10/15 23:12
84784986
2018 10/15 23:15
老師,你是怎么算的,不對吧,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀!
蔣飛老師
2018 10/15 23:16
應(yīng)交稅費(fèi)=13868.97+9262.39-12159.52=10971.84
蔣飛老師
2018 10/15 23:18
匯總本月應(yīng)交增值稅=10971.84-10129.51=842.33
84784986
2018 10/15 23:18
老師憑證不是一步一步的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
蔣飛老師
2018 10/15 23:18
你好! 看一下吧。
84784986
2018 10/15 23:24
老師,你看這樣對嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13868.97貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12159.52貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1709.45、然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1709.45,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1709.45,謝謝老師
蔣飛老師
2018 10/15 23:38
這樣做也可以的。
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