問題已解決

公司在7月開出的發(fā)票50萬 已做收入 成本結轉,9月份發(fā)現(xiàn)票開錯了,對方沒有認證 在9月份開具負數(shù)發(fā)票同時開具正確的發(fā)票 面額相同,在9月份不做分錄可以嗎,也就是不做收入 不做成本結轉

84784998| 提問時間:2018 10/14 10:11
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,如果想省事可以不做賬務處理。但建議最好紅沖原來收入憑證,再重新做收入憑證,結轉成本不用重做。這樣可以放心發(fā)票重開的過程。
2018 10/14 10:14
84784998
2018 10/14 10:15
好的謝謝牛老師
牛老師
2018 10/14 10:29
不客氣,滿意的話,麻煩給個五星好評,謝謝!
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