以前會計做的賬,暫估4個月的庫存商品,9月份回來的發(fā)票,9月份初把4個月暫估的沖回后,庫存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫存商品余額在借方了這樣可以嗎?應該怎樣處理l合理
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你可以試著輸入一句完整的問題向我提問如:個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照需不需要年審?