問題已解決
這個月補交了2017年的增值稅,填增值稅報表的時候,把這個金額填在本期預(yù)繳稅額里,填不了。這個是位置填錯了還是什么原因啊
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速問速答如果是自查 補交的增值稅,應(yīng)填在銷項稅額。
2018 10/11 17:26
84784998
2018 10/11 17:37
我們是小規(guī)模納稅人,我把這筆金額當(dāng)做9月份無票收入,我上個月就把這筆增值稅的錢交了。并且上個月找稅務(wù)代開了專票,專票的增值稅2000上月已交。我在主表上填這個金額和2000的合計。顯示填寫金額要小于等于2000
84784998
2018 10/11 17:39
打個比方,我這個月總共要交50000,上月交了代開的2000,補交了45000我應(yīng)該還交3000,可是現(xiàn)在電腦上顯示還要交48000
文文老師
2018 10/11 17:41
你的申報金額是多少 能截圖看看嗎
84784998
2018 10/11 17:44
現(xiàn)在下班了,圖發(fā)不了,我這個月應(yīng)該要報53320,上月稅務(wù)代開2231已交,補交2017年增值稅49200
84784998
2018 10/11 17:45
我把49200寫在預(yù)繳增值稅那一欄,顯示金額不能大于2231
84784998
2018 10/11 17:46
預(yù)繳那一欄自動生成的不改的話,上面顯示應(yīng)交增值稅還有50000多
文文老師
2018 10/11 17:59
預(yù)繳是自動生成的,無法改動
84784998
2018 10/11 18:00
那我已經(jīng)交了49200的稅費填哪呢
84784998
2018 10/11 18:01
不可能報的時候應(yīng)交還有50000多,我在交一次錢吧
文文老師
2018 10/11 18:04
明天將截圖發(fā)上來看看吧。不用重復(fù)交稅呢
84784998
2018 10/11 18:05
我已經(jīng)知道怎么做了,謝謝
文文老師
2018 10/11 18:12
不用謝,都沒幫上忙,是你自己懂了。
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