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國稅代開發(fā)票,金額寫錯了多交了107.24的稅,后去國稅局改正。怎么處理,會計分錄?

84784959| 提問時間:2018 10/08 15:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你已經(jīng)去稅局改正了嗎
2018 10/08 15:54
84784959
2018 10/08 15:55
改過了
宋生老師
2018 10/08 15:58
你好!你之前開發(fā)票的分錄有沒有寫?
84784959
2018 10/08 15:59
沒有寫
84784959
2018 10/08 15:59
做的預(yù)收賬款
宋生老師
2018 10/08 16:02
你好!那你先借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅。 然后借預(yù)付賬款-稅金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅 貸銀行存款。
84784959
2018 10/08 16:15
那如果我下個季度要繳納2000稅款,抵減的分錄怎么做呢
84784959
2018 10/08 16:32
借 應(yīng)交稅費ー應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000 貸 預(yù)付賬款–稅款 107 銀行存款 1893對不對呢,如我下個月還是由國稅代開,這個錢怎么處理
宋生老師
2018 10/08 17:05
您好!如果還是代開,你就要跟稅局說你有抵減的,看他是讓你抵減還是退稅了。
84784959
2018 10/08 17:12
如果是稅控盤開的普票呢,在增值稅申報時填到那行可以抵減,從而使國稅少扣錢
宋生老師
2018 10/09 09:21
您好!一般你如果在稅局有處理過,他會自動抵減的。在本期應(yīng)納稅額減征額。
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