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這邊用的是金蝶軟件旗艦版,全部支出用的銀行轉(zhuǎn)賬,出納先在財務(wù)軟件錄憑證后,會計就生成憑證就行了,這樣是不是,月底就不存在會計和出納對賬的事兒了?
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速問速答您好,按理說是可以不用核對出納帳和會計帳了,只需要核對銀行對賬單。但為了防止系統(tǒng)問題,我的建議還是可以核對一下的。
2018 10/08 19:53
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這邊用的是金蝶軟件旗艦版,全部支出用的銀行轉(zhuǎn)賬,出納先在財務(wù)軟件錄憑證后,會計就生成憑證就行了,這樣是不是,月底就不存在會計和出納對賬的事兒了?
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