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房產(chǎn)中介公司收的中介費(fèi) 很多都現(xiàn)金 沒什么客戶需要開發(fā)票的 目前基本就沒有 那公司的收入怎么算么呢。我們是給客戶開的收據(jù)。
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速問速答您好,這樣的情況下,實際操作中,最好根據(jù)公司費(fèi)用支出情況下,來控制確認(rèn)收入的金額,以達(dá)到收支平衡,或者略有盈余,當(dāng)然,最規(guī)范的操作就是不管開不開發(fā)票,都確認(rèn)收入處理。
2018 09/30 22:57
84785015
2018 09/30 23:04
老師我們按現(xiàn)金收入有沒問題呢<br><br>
王雁鳴老師
2018 09/30 23:07
您好,按現(xiàn)金確認(rèn)收入,沒有沒問題的。
84785015
2018 09/30 23:08
但是我們公司有個特性 就是我們服務(wù)的很多都是拍賣房 這樣的話 我是選擇 現(xiàn)金收入穩(wěn)妥一點(diǎn)還是 固定一張私卡 穩(wěn)妥一點(diǎn)呢 或者選擇性進(jìn)公帳 那種以后解釋更說的過去<br><br>
王雁鳴老師
2018 09/30 23:10
您好,固定一張私卡,穩(wěn)妥一點(diǎn),以后解釋更說的過去。
84785015
2018 09/30 23:15
好的老師。 老師我們應(yīng)付工資是5000但是有500的考勤扣款。這個分錄你幫我分析一下對不對。上月計提下月工資 借:管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付職工工資 5000 當(dāng)月 借:應(yīng)付工資5000 貸
王雁鳴老師
2018 09/30 23:17
您好,您的分錄不完整?。?/div>
84785015
2018 09/30 23:21
對。貸銀行存款4500 另外500是怎么做呢
84785015
2018 09/30 23:23
如果 上月計提 跟本月實際工作有差異 就按 上月和本月的差額來計提哇 還是怎么處理呢
王雁鳴老師
2018 09/30 23:26
您好,當(dāng)月 借:應(yīng)付工資5000 貸,銀行存款,4500,營業(yè)外收入,500。最好的操作辦法是多應(yīng)付工資之前扣除500處理的。上月計提 跟本月實際工資有差異,就按 上月和本月的差額,再來計提處理即可。
84785015
2018 09/30 23:27
老師類似這樣的中介服務(wù)費(fèi)收入 我們還是同樣需要合同流保持一致對嗎 ? 如果我們有合同簽訂服務(wù)費(fèi)金額但是最終又給了優(yōu)惠 這個 按實際收到金額確認(rèn)收入有問題嗎?
84785015
2018 09/30 23:30
老師早點(diǎn)休息明天回復(fù)我也沒關(guān)系
王雁鳴老師
2018 09/30 23:59
您好,對的,需要合同流保持一致。按實際收到金額確認(rèn)收入,沒有問題。
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