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9月份開票,一般納稅人,十月征期沒開始,增值稅怎么入賬?

84785006| 提問時(shí)間:2018 09/26 15:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你做分錄就好了。先不申報(bào)。10月是申報(bào)
2018 09/26 15:52
84785006
2018 09/26 15:54
分錄怎么處理?借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――已交稅費(fèi)?
宋生老師
2018 09/26 16:00
您好!你開票的時(shí)候借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785006
2018 09/26 16:02
我們開的票不是主營(yíng)業(yè)務(wù),是公司借款利息發(fā)票
宋生老師
2018 09/26 16:07
您好!那你計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
84785006
2018 09/26 16:11
老師,我沒明白,我們是開票方,我現(xiàn)在需要記賬的部分是增值稅部分,分別在繳納增值稅前和繳納后分別怎么入賬?
宋生老師
2018 09/26 16:13
您好!你分錄是這樣,然后下個(gè)月要看是不是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。
84785006
2018 09/26 16:15
我們沒有進(jìn)項(xiàng)了
宋生老師
2018 09/26 16:20
您好!那就都是要交稅的 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 然后繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84785006
2018 09/26 17:17
謝謝老師
宋生老師
2018 09/26 17:18
你好!不用客氣的了。
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