問題已解決
如果發(fā)票稅額和納稅申報表有0.01-0.03差,但是因為企業(yè)進項有留抵,所以沒有繳納。那這種時候差額幾分的,還需要歸營業(yè)外收入嗎
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速問速答你好,建議12月份進行統(tǒng)一調(diào)整,比如計入營業(yè)外收入,平時知道這事就行了。
2018 09/22 05:22
84784966
2018 09/22 10:08
這企業(yè)一直都不用繳納增值稅,那這個營業(yè)外收入不管繳納不繳納還是按發(fā)票和納稅差額推算嗎?12月寫時摘要這么寫
牛老師
2018 09/22 10:13
這個你看怎么方便吧,因為一般年底賬面數(shù)要對上,調(diào)整了省的以后忘記怎么回事了。摘要可以寫納稅尾差調(diào)整等就可以。
84784966
2018 09/22 12:59
老師,是不是這個不管最終有沒有繳稅,它畢竟有抵扣了,所以照樣有營業(yè)外收入和支出是嗎
牛老師
2018 09/22 13:56
是的,雖然你現(xiàn)在沒有繳納增值稅,后面有銷項時還是要交的。
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