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生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅的稅負(fù)到底怎么算?能給份詳細(xì)的過(guò)程嘛?郵箱1002013203@qq.com

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/17 20:35
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
稅負(fù)=(實(shí)際繳納的增值稅+出口退稅當(dāng)期免抵稅額)/(國(guó)內(nèi)收入+出口收入)
2018 09/18 08:34
84784996
2018 09/18 18:54
老師 您好 我有點(diǎn)糊涂了 我不知道該怎么確認(rèn)金額 實(shí)際繳納的增值稅?當(dāng)月有退稅了 是不是就沒(méi)有實(shí)際繳納的增值稅了?國(guó)內(nèi)收入是含稅還是不含稅的 國(guó)外收入是就免抵退的申報(bào)總金額嗎?還是要申報(bào)總金額減掉17%的稅呢?
羅老師
2018 09/19 08:58
實(shí)繳繳納的稅金就是增值稅申報(bào)表34欄的累計(jì)值; 當(dāng)月有退稅,就沒(méi)有實(shí)繳增值稅; 國(guó)內(nèi)收入是不含稅的金額 國(guó)外金額就是免抵退申報(bào)的金額
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