問題已解決
供應(yīng)商給開的增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)認證,現(xiàn)在因為產(chǎn)品質(zhì)量有問題,退貨,退發(fā)票,這樣是不是對方開紅字發(fā)票,我方收到紅字發(fā)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?還是怎么處理?
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速問速答你好,是的,會計分錄為:借:庫存商品負數(shù),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 正稅,應(yīng)付賬款 負數(shù)。
2018 09/13 16:02
84784998
2018 09/15 08:32
你好,老師,對方給我們郵寄來了紅字發(fā)票,我們以紅字發(fā)票入賬,還要把原來的增值稅專用發(fā)票退給對方嗎?
牛老師
2018 09/15 08:48
不需要的,原來的發(fā)票你已經(jīng)抵扣認證,已經(jīng)入賬,是不能退回的。并且你來了紅字申請。按前面說的入賬就可以了。納稅申報時記得填寫轉(zhuǎn)出的進項稅額。
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