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問題已解決
供應(yīng)商給開的增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量有問題,退貨,退發(fā)票,這樣是不是對(duì)方開紅字發(fā)票,我方收到紅字發(fā)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?還是怎么處理?
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速問速答你好,是的,會(huì)計(jì)分錄為:借:庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正稅,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。
2018 09/13 16:02
84784998
2018 09/15 08:32
你好,老師,對(duì)方給我們郵寄來了紅字發(fā)票,我們以紅字發(fā)票入賬,還要把原來的增值稅專用發(fā)票退給對(duì)方嗎?
牛老師
2018 09/15 08:48
不需要的,原來的發(fā)票你已經(jīng)抵扣認(rèn)證,已經(jīng)入賬,是不能退回的。并且你來了紅字申請(qǐng)。按前面說的入賬就可以了。納稅申報(bào)時(shí)記得填寫轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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