問題已解決

上個(gè)月有個(gè)客戶做專票的沖紅,只上傳了紅字信息表,沒有填開紅字發(fā)票,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅?

84784977| 提問時(shí)間:2018 09/06 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常申報(bào)就是了 開具了紅字發(fā)票,才按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)
2018 09/06 16:20
84784977
2018 09/06 16:29
還有一個(gè)問題,這個(gè)月是不是需要去稅務(wù)局把上月沒做完的紅字專票撤了,然后重新上傳,開具?應(yīng)該怎么解決?
鄒老師
2018 09/06 16:31
你好,這個(gè)月直接去申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,審批通過了就回系統(tǒng)開具 而不需要重新上傳的
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