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怎么看科目余額表平不平。怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784987| 提問時(shí)間:2018 07/18 16:49
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曾老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
所有科目本期發(fā)生借方合計(jì)等于貸方合計(jì)應(yīng)該是平的。把所有損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目 本年利潤的會(huì)計(jì)分錄四步做: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:銷售費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
2018 07/18 16:53
84784987
2018 07/18 17:01
老師,那哪幾類科目借方或者貸方不能有余額呢?就像發(fā)工資需要先計(jì)提一次管理費(fèi)用,然后在發(fā)放,還有別的需要注意么?沒理明白這里面的關(guān)系。麻煩老師了
曾老師
2018 07/18 17:05
損益科目結(jié)轉(zhuǎn)完余額都為0.管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 這樣管理費(fèi)用期末就是0了。
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