問題已解決

請問我暫估管理費(fèi)用 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款 哪一種好一點(diǎn),有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報(bào)表上面有什么影響?

84785032| 提問時(shí)間:01/11 19:35
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,沖暫估就是把上面的分錄重新做個(gè)負(fù)數(shù)分錄
01/11 19:37
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