問題已解決
已知多交稅額留抵15946.76 這樣做分錄對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你只要做紅色的就可以
黑色的不用做了再做重復了
01/09 19:03
84785042
01/09 19:04
剛剛問答滿了,我不需要結(jié)轉(zhuǎn)成留抵稅額嗎?
84785042
01/09 19:04
下月抵扣怎么接著做
樸老師
01/09 19:06
下個月的時候
借銷項
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
都是正數(shù)的哈
84785042
01/09 19:09
好的 ?等于現(xiàn)在做負的 ? 抵扣時候做正的,一正一負正好抵掉 是這個意思吧
樸老師
01/09 19:09
對的
是這個意思的
84785042
01/09 19:10
那按照我現(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 也可以下月抵扣時候 借多交增值稅,貸未交增值稅 ?這個思路對嗎
樸老師
01/09 19:11
同學你好
對的
是這樣的
84785042
01/09 19:12
好的 謝謝老師耐心解答
樸老師
01/09 19:12
滿意請給五星好評,謝謝
麻煩都給好評一下,謝謝
閱讀 22