問題已解決
傳媒直播公司,個(gè)人**我們公司,收入5000,我們轉(zhuǎn)4700給他,沒有發(fā)票進(jìn)來,轉(zhuǎn)的4000可以給他申報(bào)個(gè)稅嗎
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速問速答你好,正常來說是需要申報(bào)的
01/05 20:00
84785042
01/05 20:01
因?yàn)榻o他個(gè)人轉(zhuǎn)4700,成本沒有發(fā)票,我們把這4700給他申報(bào)工資可以嗎
東老師
01/05 20:01
這種并不是你可能公司的,按照工資薪金申報(bào)不太合適
84785042
01/05 20:02
那怎么做這個(gè)支出呢
東老師
01/05 20:02
按照勞務(wù)費(fèi)做賬就成的
84785042
01/05 20:04
勞務(wù)費(fèi)做賬,怎么做會計(jì)分錄處理
東老師
01/05 20:04
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785042
01/05 20:05
5000收入我們給抖音開了發(fā)票做了增值稅的申報(bào),轉(zhuǎn)給他的4700的成本沒有發(fā)票進(jìn)來的
東老師
01/05 20:06
那也可以做賬,只是這個(gè)不能稅前扣除而已
84785042
01/05 20:07
支付勞務(wù)費(fèi)時(shí),借管理費(fèi)用,貸銀行存款,企業(yè)所得稅前不能扣除,對吧
東老師
01/05 20:08
對,沒錯(cuò)的,就是這個(gè)意思
84785042
01/05 20:09
好的,跟正常開支做,年申報(bào)時(shí)稅前扣除調(diào)增
東老師
01/05 20:10
對匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
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